目录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
承担肃南县住房和城乡建设局(县交通运输局、县城市管理局)有关行政审批、公共服务方面的事务性、辅助性工作;承担路政管理、地方公路建设养护、交通工程质量、水运管理、邮政业安全管理方面的基础性、技术性工作;承担全县交通运输领域应对重大公共事件服务保障工作;承担全县地方公路和城市基础设施建设、维护等工作;承担全县各类保障性住房、商品房信息收集、整理、核对、备案、查询等工作;协助做好全县物业行业服务监督工作;完成县委、县政府和县住房和城乡建设局(县交通运输局、县城市管理局)交办的其他事项。承担肃南县住房和城乡建设局(县交通运输局、县城市管理局)有关行政审批、公共服务方面的事务性、辅助性工作;承担路政管理、地方公路建设养护、交通工程质量、水运管理、邮政业安全管理方面的基础性、技术性工作;承担全县交通运输领域应对重大公共事件服务保障工作;承担全县地方公路和城市基础设施建设、维护等工作;承担全县各类保障性住房、商品房信息收集、整理、核对、备案、查询等工作;协助做好全县物业行业服务监督工作;完成县委、县政府和县住房和城乡建设局(县交通运输局、县城市管理局)交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
交通运输综合保障服务中心内部设立办公室、建养股、养护统计和桥梁安环股3个股室。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
办公室工作职责:
1.承担日常管理职责。协助单位领导做好市县各类会议培训、群众来信来访、上级督查检查和公务接待等活动的安排衔接;承办办公室人员的管理教育和任务调配;承办上下级来文的签批处理和督查督办;全年各项重点工作及目标任务分解落实;各类重要文件材料和一般性文件的审核把关;局机关会务及后勤安排管理;各项规章制度的制定落实。
2.承担站机关行政文秘职责。承办各类文件材料、领导讲话撰写和上报材料的审核把关;印鉴管理、会务安排、政务公开、规范性文件制定;政务信息撰写上报;签批文件和会议决定事项的贯彻落实;与下属单位签订的目标责任书和干部职工考核工作的安排落实;人大代表意见建议和政协委员提案办理工作;干部职工日常业务学习管理安排检查;临时性用车的申请和内部车辆调配;节假日及应急值班值守安排检查。
3.承担财务审计职责。承办项目资金使用管理的检查监督和内部审计工作;局机关财务行政经费预算、决算和财务开支的审核、签批、支付工作;承办工资福利发放、社会保障、离退休人员的管理工作;承办国有资产管理及政府采购报批工作和日常办公用品的购置和领用管理。
4.承担后勤管理职责。承担机关办公用房、后勤设施设备管理;承办大楼内外安全、水暖电维护、室内外卫生保洁、三包区环境卫生、院内外花草树木、防洪扫雪、植树造林和食堂管理等各项后勤服务工作的安排管理和督促检查落实等工作;承办局机关报刊、杂志、书信的收发分送工作。
养护统计和桥梁安环股工作职责:
1.承担生态环保(全域无垃圾)、脱贫攻坚、乡村振兴、旅游产业、创业创新、信用体系建设、质量发展、行业综合信息统计、分析处理和涉及项目建设信访处理等上报文件材料的撰写审核把关;承担项目事前事中事后各类资料的搜集整理和归档立卷;承办全县县乡道路中长期规划和年度计划的编制,起草修订项目建设管理各项制度;承办项目各类统计数据汇总上报、合同审核备案、项目信息公开等工作;承办固定资产投资项目申报、数据库维护更新等工作;组织安排专业技术人员学习培训,经济运行分析等。
2.承担项目事前事中事后审批备案等各项工作;承办工程初步设计和施工图设计审查、审批备案、工程设计变更、工程建设许可,建设项目竣(交)工验收审查审批备案管理;承办工程质量、工程招投标的监督管理;承办干线及农村公路建设、养护工作的监督管理。
3.承担工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位的监督管理;承办信用体系建设、合同管理、农民工工资保障、项目信息公开等工作的监督管理;承办项目生态环境保护、节能相关法律法规规章贯彻落实监督管理,节能环保技术应用;组织协调公路和桥梁应急抢险保畅工作。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算835.67万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算835.67万元(详见单位预算公开表1,2)。
包括:
一般公共预算收入835.67万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算,
2026年支出预算835.67万元(详见单位预算公开表3)。
其中:基本支出431.07万元,占51.6%;项目支出404.6万元,占48.4%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出835.67万元,包括:社会保障和就业支出42.12万元、卫生健康支出26.48万元、住房保障支出31.57万元、交通运输支出735.5万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

2026年基本支出431.07万元,比2025年预算增加224.68万元,增长108.86%,增长的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,人员经费增加。
其中:人员经费支出387.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出43.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算404.6万元,同比2025年预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,是全县辖区内乡村公路养护项目(包括自收自支人员工资社保及经费)。
其他项目1个,是农村公路灾毁保险项目。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2025年预算数为0万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.5万元,较2024年预算减少1.2万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费0.5万元,较2025年预算相等,增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),较2025年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费26.4万元,较2025年预算增加0.6万元,增长0.5%,增长的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,人员经费增加。
七、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额12.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额156225.6万元。其中:办公用房1538.57平方米,价值196.16万元。预算单位共有公务用车2辆,价值23万元。单价20万元以上的设备价值166.1万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
“本单位2026年无非税收入。”
(三)重点项目情况
选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
项目名称:2026年县乡村农村公路灾毁保险
1、项目概况:农村公路灾毁保险。
2、立项依据:续上年度预算。
3、实施主体:肃南县交通运输综合保障服务中心
4、实施周期:2026.1.1至2026.12.31
5、实施计划:修复县乡村农村公路冲毁、泥石流、水毁涵洞等。
6、年度预算安排:县级财政安排资金
7、预期总体目标:稳步提升农村公路路况技术水平,农村公路优良率大于95%。
(四)部门管理转移支付情况
“未安排预算,单位管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
(一)2026年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2026年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2026年绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题,绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2026年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标14个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心
2026年2月25日
肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心单位整体绩效.xlsx